# RESPONSABLE RISK MANAGEMENT & CONTRÔLE INTERNE

> Interface · Casablanca, Morocco · — · Posted 2026-09-14

**Workplace:** on_site

## Description

Mission principale

Le/La Responsable Risk Management & Contrôle Interne a pour mission de **concevoir, structurer, déployer et faire évoluer le dispositif de gestion des risques et de contrôle interne du Groupe**, en lien avec les orientations stratégiques de la Direction Générale.

Il/Elle assure la consolidation des risques des différentes filiales au niveau de la Holding, veille à l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques et accompagne les opérationnels dans la mise en œuvre des plans d’actions.

Il/Elle intervient également auprès des différentes instances de gouvernance du Groupe et contribue au développement d’une culture commune du risque et du contrôle interne au sein des filiales.

Principales responsabilités

### Risk Management

-   Élaborer, maintenir et faire évoluer la **cartographie des risques majeurs du Groupe**, en assurant la consolidation des risques des filiales vers la Holding.
-   Veiller à l’alignement de la cartographie des risques avec les objectifs stratégiques, les enjeux business et les risques opérationnels du Groupe.
-   Définir et faire évoluer les méthodologies d’identification, d’évaluation, de cotation et de consolidation des risques.
-   Animer les plans de traitement des risques et assurer le suivi des actions de réduction et de maîtrise des risques.
-   Élaborer, formaliser et mettre à jour la documentation relative au Risk Management : charte des risques, procédures, méthodologies, canevas et outils de suivi.
-   Préparer les reportings Risk à destination des différentes instances de gouvernance : PDG, COMEX, CRC et autres comités concernés.
-   Accompagner les filiales dans l’identification et l’évaluation de leurs risques.

### Contrôle interne

-   Concevoir, structurer et maintenir le **référentiel de contrôle interne du Groupe**, couvrant notamment les processus clés, les risques associés et les contrôles permettant leur maîtrise.
-   Déployer et harmoniser les dispositifs de contrôle interne au niveau des différentes filiales.
-   Identifier les faiblesses et insuffisances du dispositif de contrôle interne et définir, avec les opérationnels, les plans de remédiation adaptés.
-   Piloter et suivre la mise en œuvre des actions correctives.
-   Évaluer la conception et l’efficacité opérationnelle des dispositifs de maîtrise des risques à travers des auto-évaluations, des tests et, le cas échéant, des contrôles de second niveau.
-   Garantir une **homogénéité méthodologique au niveau du Groupe**, tout en prenant en considération les spécificités métiers et sectorielles de chaque participation.
-   Préparer et accompagner les missions d’évaluation du dispositif de Risk Management et de Contrôle Interne.

### Gouvernance, reporting et gestion de la Data

-   Élaborer et présenter les reportings Risk Management et Contrôle Interne destinés aux instances de gouvernance du Groupe.
-   Formaliser et mettre à jour les règles relatives à la **centralisation des données de la Direction**.
-   Veiller à la conformité, à la fiabilité et à l’exhaustivité des données utilisées pour le pilotage des risques et du contrôle interne.
-   Assurer une restitution claire et synthétique des principaux risques, dispositifs de maîtrise, incidents et plans d’actions.
-   Être l’interlocuteur privilégié des différentes parties prenantes internes sur les sujets Risk Management et Contrôle Interne.

### Coordination avec l'Audit Interne

-   Contribuer à l’élaboration du **plan d’audit basé sur les risques**, en coordination avec l’Audit Interne, sans assurer directement la réalisation des missions d’audit.
-   Partager avec l’Audit Interne les résultats des cartographies des risques et les principales zones de vulnérabilité identifiées.
-   Assurer une bonne articulation entre les dispositifs de Risk Management, de Contrôle Interne et d’Audit Interne.

### Animation et accompagnement des filiales

-   Animer un réseau de **correspondants Risk Management / Contrôle Interne** au sein des différentes filiales.
-   Accompagner et sensibiliser les opérationnels aux enjeux de maîtrise des risques.
-   Développer une culture du risque et du contrôle interne au sein du Groupe.
-   Concevoir et animer des actions de sensibilisation et de formation.
-   Adopter une posture de conseil permettant d’embarquer les opérationnels dans les démarches de maîtrise des risques et d’amélioration continue.

Profil recherché

-   Formation supérieure **Bac+5**, issue d’une école d’ingénieurs ou d’une école de commerce, avec une **préférence pour une formation d’ingénieur**.
-   **Plus de 8 ans d’expérience professionnelle**, dont une expérience significative en Risk Management et/ou Contrôle Interne.
-   Une expérience acquise dans un **environnement industriel** est fortement souhaitée.
-   Expérience confirmée dans des environnements Groupe / Holding avec plusieurs filiales ou participations.
-   Expérience avérée dans les interactions avec des **instances de gouvernance et des interlocuteurs de haut niveau : Direction Générale, PDG, COMEX, comités spécialisés ou équivalents**.
-   Une certification professionnelle en Risk Management constitue un atout.
-   Une expérience dans les secteurs de **l’énergie, de l’environnement, des infrastructures ou des projets industriels** serait particulièrement appréciée.

Compétences métier

-   Excellente maîtrise des principaux référentiels de gestion des risques et de contrôle interne : **COSO ERM 2017, COSO Internal Control et ISO 31000**.
-   Maîtrise des méthodologies de cartographie, de cotation, de hiérarchisation et de consolidation des risques.
-   Capacité à concevoir et déployer des dispositifs de contrôle interne.
-   Maîtrise de l’élaboration et du pilotage des plans de remédiation.
-   Solides compétences en reporting et en restitution auprès des instances de gouvernance.
-   Bonne compréhension des problématiques liées aux environnements industriels.
-   Connaissance de l’environnement réglementaire et contractuel des métiers de **l’énergie et de l’environnement**, notamment : EPC, PPA, concessions et Project Finance.
-   Bonne compréhension et capacité d’analyse des **états financiers des entreprises**.
-   Capacité à structurer, fiabiliser et exploiter les données nécessaires au pilotage du Risk Management et du Contrôle Interne.

## Apply

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